- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

你好,应当这样处理
付款借;预付账款 贷银行存款
取得发票 借;库存商品 贷应付账款——暂估
2018-08-07 18:08:31

您好!对的。分录就是这样。
2017-11-23 09:55:15

您好
请问是收到专票还是普通发票 可以抵扣进项么 暂估的金额跟收到发票金额是否一致
2020-04-11 21:33:25

你好!第一个更好一点。因为成本是跟收入对应的,先有收入才有对应的成本。
2017-08-25 15:02:08

你好,什么时候开发票的
2018-09-24 16:56:09
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