老师,出纳月底核对银行回单和做账金额,笔数太多了 问
先核对月末余额,若余额一致,基本是对的 答
老师您好, 请问个体户每个季度已经申报了个人所得 问
您好,是的, 这个可以随便取走的 答
老师您好请问,其他应收款个人公积金贷方余额,查了 问
可直接转为营业外收入 答
老师你好,我们有个下游公司12月给我们多开了100万 问
没有发生的业务你们不做账就行 答
老师,请问公司是小规模的,应交税费第四季度只交开 问
免税不交的要转入营业外收入,不能留在账上 答

我想问一下:加工工业一般纳税人企业,5月份购买原材料,发票未到未付款,5月份和6月份已经领了材料加工成产品,并已经销售和报了税,同时结转了销售成本(按暂估价),7月份发票到了,结转成本与发票购买材料金额不一致(材料暂估价比实际购买价高),请问我怎么调整已经结转的成本?希望有详细的分录.
答: 5月份暂估材料入账 借 原材料-暂估入库 贷 应付账款-暂估供应商 6月份红冲暂估,上面的分录做红字 6月票还没来,再暂估,同五月份的分录 7月初红冲暂估,同6月份红字分录 7月份收到发票,正常做,结转的成本有差额,实际的比结转的多了,就补转成本,少了就做红字冲了
空调销售安装怎么结转成本?
答: 你好,就是空调的购进成本,人工安装支出等
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
若去年12月份的成本少结转了1000元,在今年三月了发现了,怎么调整凭证?
答: 您好!如果只有1000元的话,我建议您直接在这个月多做1000元。







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