7月份开的简易计算劳务发票,现在合同已经解除了,预 问
录入确认单:我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具-红字信息确认单录入 对方确认:我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具-红字信息确认单处理 我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具 答
老师,9月份做的暂估库存,当时票没开进来,现在也开不 问
据实结转成本费用就行 答
因为客户合同订货未发完,我们根据合同把定制产品 问
你们还是开销售货物的税目,货物名称是赔偿款 答
发放工资直接做分录 借应付职工薪酬 工资贷银行 问
借管理费用工资,贷应付职工薪酬 这是计提工资分录 答
请问自产自销的农业合作社需要缴纳印花税吗 问
那个不需要交印花税的 答

是一般纳税人,购进固定资产1000,进项税额200,折旧时,固定资产是1000,还是1200?
答: 你好,按1000计提折旧的
固定资产折旧费是不是购固定资产的不含税金额加购置税进行'折旧?
答: 是的 不含税金额加上车购税
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
企业(一般纳税人)将闲置的一处仓库对外转让,取得转让收入300万元。已知该仓库的原值为1200万,已提折旧1000万元 。请问这个题涉及交增值税吗?分录是(1)借:固定资产清理 200 累计折旧 1000 贷:固定资产 1200 借:银行存款 300 贷:固定资产清理 300 借:固定资产清理 51 贷:应交税费――应交增值税
答: 1 借:固定资产清理 200 累计折旧 1000 贷:固定资产 1200 2、借:银行存款 300 贷:固定资产清理 300 3、借:固定资产清理 51 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 51 4、 借:固定资产清理 49 贷:营业外收入 49
公司是一般纳税人,购买的空调办公室用,金额1200元。如果开专票的话,进项税额可以抵扣吗?空调是记入固定资产还是管理费用?如果做固定资产,还要按月计提折旧吗?
购买固定资产1000 借固定资产1000贷银行存款1000 折旧的时候借管理费用-折旧费1000÷100*95÷3÷12 贷累积折旧 对吗
老师 固定资产借方1000万,累积折扣余额200万,固定资产减值准备余额50,固定资产清理借方50万,资产负债表日 固定资产项目应该填报多少?是1000-200-50-50吗?
1、当月购入的固定资产当月出售了,需要计提折旧吗?2、购入的固定资产的进项税是否可以抵扣,卖出固定资产时税率按多少开票(我们是一般纳税人企业)




粤公网安备 44030502000945号



小卡啦米 追问
2018-09-21 13:38
邹老师 解答
2018-09-21 13:46