六月计提的水电费,借:管理费用-水电费 500,贷:应付账款-物业公司 500,八月支付并开出了450的票,那八月的会计分录怎么做?
墨雨
于2018-09-21 11:27 发布 1345次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-09-21 11:29
冲销六月计提水电费的分录
借:管理费用——水电费 -450
贷:应付账款——物业公司 -450
二、按发票入账
借:应付账款——物业公司 450
贷:银行存款(或库存现金) 450
借:管理费用——水电费450
贷:应付账款——物业公司450
相关问题讨论

冲销六月计提水电费的分录
借:管理费用——水电费 -450
贷:应付账款——物业公司 -450
二、按发票入账
借:应付账款——物业公司 450
贷:银行存款(或库存现金) 450
借:管理费用——水电费450
贷:应付账款——物业公司450
2018-09-21 11:29:38

你好!
对的。可以
2018-10-07 10:23:50

你好!你这个借应付账款 贷预付账款。
然后你8月已经计入费用了。直接把发票贴到8月就好了。
2018-10-09 16:15:40

一、 员工借支支付水电费,收钱
借:银行存款
贷:其他应收款——XX个人
二、付款时
借:其他应付款
贷:银行存款
三、收到发票做费用
借:管理费用
贷:其他应付款
2017-09-04 14:23:15

您好。
支付当月的发票到没到呢
2021-10-11 21:31:28
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息