10月份利润表营业收入本月数是-15000,因为9月份红字数额较大,10月份销售额较小,所以导致负数,11月份开了33000的票,扣除上个月的负数收入后11月份收入是18000,我们是小规模,不超过三万销售额是不用交增值税的,金税盘上不显示这个负数,上面显示实际销售额是33000,我在11月份报税的时候在本月实际销售额那一栏里可以直接填18000吗,然后增值税额那填零,用跟专管员报备吗。
从开始到现在
于2015-11-28 18:50 发布 755次浏览
- 送心意
王敏老师
职称: 注册税务师,中级会计师
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小规模增值税现在是免税,申报增值税销售额既包括开票收入,也包括未开票收入。未开票收入是指没有开具发票或者开具发票金额小于实际收入金额的收入,根据《增值税暂行条例》规定,增值税纳税人应当根据自行核算的实际销售额,向税务机关申报纳税。因此,增值税销售额是主营营业收入的金额,也包括未开票的收入。
举例来说,A公司以1000元的价格销售了一件商品,由于客户要求不开发票,A公司只收到了800元,那么A公司在申报增值税销售额时,应当把1000元作为主营营业收入的金额申报,而不是800元。
总之,申报增值税销售额既包括开票收入,也包括未开票收入,其中未开票收入是指没有开具发票或者开具发票金额小于实际收入金额的收入,A公司应当把1000元作为主营营业收入的金额申报,而不是800元。
2023-03-01 16:28:21

亲,开发票的时间,一定要在一个月方可抵减。金税盘与申报表不一致时,需要手工去大厅申报。你的情况可能涉及该情况,建议和税管员沟通一下。
2015-11-28 23:42:41

主营业务业务收入是指销售额扣除应交增值税的金额
2019-10-15 09:41:38

你好,是主营业务收入+其他业务收入
不包括营业外收入的
2018-01-04 10:43:38

你好,不 要的,这种情况 不要的,一般是会存在差异的,比如说捐赠等视同销售。
2023-12-27 20:43:24
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