合同款有支付不属于本公司职员的机票、住宿费等实际业务支出,能做成本吗?
小叶
于2018-09-20 11:50 发布 748次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论

您好!这个不可以的。不能税前扣除
2018-09-20 11:51:34

你好,员工住宿费用是单位负担的,说明这个就是单位给员工的福利,所以需要通过应付职工薪酬——福利费科目核算的
2020-02-24 16:40:25

员工报销可以计入财务费用这个支出类别。
员工报销是指公司为员工支付其在工作过程中产生的合理费用,如差旅费、交通费、餐费等。这些费用属于公司的经营成本,于是可以计入财务费用这个支出类别。
2023-08-28 10:26:33

你好,与项目直接有关的可以。
2018-12-11 20:53:38

你好,不行,没有合法的凭证不能列入主营业务收入!可以让司机去税务发票~~~
2018-04-14 21:49:35
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