老师请问计提总工资14400,发放9000,分录借:应付职工 问
没必要这么做的,那你直接发多少做多少就可以的。剩余的还是欠了人家的工资,借应付职工薪酬,工资9000,贷银行存款9000,这样做多好, 没法的没必要再经过应付职工薪酬了。 答
老师,你好,请问下,关于农场请的临时人员干活的,发的 问
您好,这具做劳务工资,按劳务费来申报 答
excel表格子太大了怎么调正常? 问
你好,可以把表格的 行高,列宽 设置到一个正常的就可以了 答
公司员工在两处拿工资。一方发4000元但是公司不 问
同学,你好 2家公司都要申报个税 答
你好老师,企业每月预留的绩效,年底一次性考核,这部 问
年底一次性计提即可 答

机械加工企业加工费月末没有开票结账,加工成本如何结转?
答: 你好,你没有确认收入就不用结转成本
老师服装委托加工企业(我们提供材料,付他们加工费),这种企业结转成本呢?
答: 你好 (1)、发出加工物资 借:委托加工物资 贷:原材料 (2)、加工费借:委托加工物资 进项税贷:应付账款 (3)、收回加工物资借:原材料 贷:委托加工物资
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
是这样的,我们是一家食品加工企业,主要业务是把苹果加工成果汁,自营也做代工业务。我们给客户加工苹果按加工原料吨数收取加工费,但加工流程分两步,先将原料打汁装桶,后将打好苹果汁再罐装到屋顶盒中,我们在打浆环节结束后就给对方开具了代加工发票,想问这样的业务如何做账? 发票已开,但业务还未完成,如果确认收入的话,无法结转成本 问题是现在没有完工,但发票已经开了
答: 同学:您好。可以参考一下下列分录。 借:应收账款/银行存款 贷:合同负债 应交税费-应交增值税-应交增值税 完成交付: 借:合同负债 贷:主营业务收入 合同负债:企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务,以履行义务为前提,既核算实际已收到的预收账款,也核算未实际收到但已拥有收款权利的预收款。


147 追问
2018-09-20 10:32
郭老师 解答
2018-09-20 10:33
147 追问
2018-09-20 10:35
郭老师 解答
2018-09-20 10:35