送心意

郭老师

职称初级会计师

2018-09-18 11:11

你好,是送给大区经理了吗

ヾ(◍°∇°◍)ノ゙ 追问

2018-09-18 11:13

我们公司属于是经销商,而大区经理是本公司的上一级,按行业规定他是要收我们经销商的好处费,

郭老师 解答

2018-09-18 11:14

你好,这个就当是好处费是嘛

ヾ(◍°∇°◍)ノ゙ 追问

2018-09-18 11:14

是的

郭老师 解答

2018-09-18 11:16

借销售费用贷主营业务收入应交税费,赠送的视同销售

ヾ(◍°∇°◍)ノ゙ 追问

2018-09-18 11:19

我们采购的时候,本公司实际采购的数量是1000件,而供应商会有赠送100件,而供应商开过来的发票上的采购数量是1100件,而我们实际销售的时候会有1000件出库,其中按行业规定赠送的100件*22=2200元是要给大区经理好处费的折成现金给了。

ヾ(◍°∇°◍)ノ゙ 追问

2018-09-18 11:20

这中间的会计业务处理,采购按1100件入账,销售按1000件出库。然后账面会出现100件库存挂在账上,这个如何处理?

郭老师 解答

2018-09-18 11:26

借销售费用贷主营业务收入应交税费,赠送的视同销售 这个就是100件的金额,需要结转成本的借主营业务成本贷库存商品

ヾ(◍°∇°◍)ノ゙ 追问

2018-09-18 11:31

采购的时候按1100件入库,销售的时候按1000件出库。按正常的购进与销售来做分录

郭老师 解答

2018-09-18 11:48

借库存商品1100*单价进项贷银存销售借银存1000*单价贷主营业务收入应交税费结转成本借主营业务成本贷库存商品1000*单价 赠送的借销售费用100*单价贷主营业务收入应交税费结转成本借主营业务成本贷库存商品100*单价

郭老师 解答

2018-09-18 11:48

借库存商品1100*单价进项贷银存销售借银存1000*单价贷主营业务收入应交税费结转成本借主营业务成本贷库存商品1000*单价 赠送的借销售费用100*单价贷主营业务收入应交税费结转成本借主营业务成本贷库存商品100*单价

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相关问题讨论
你好,是送给大区经理了吗
2018-09-18 11:11:52
您好!找老板借钱,借现金贷其他应付款。 假的是很难平的。
2016-12-16 10:12:20
你好!你应该是借库存商品 贷银行存款 应付账款
2017-09-15 11:47:15
你好, 借:预付账款-供应商 贷:库存现金
2021-03-15 09:45:29
您好 给供应商用库存现金付款,必须要对方开收据给您 盖对方单位财务专用章 应该有送货单 发票 单位入库单等
2020-06-29 11:49:36
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