物业公司代收代缴的电费,中间差额应该怎么处理
℡演绎
于2018-09-17 11:32 发布 1760次浏览
- 送心意
小婵老师
职称: ,中级会计师
2018-09-17 11:33
是计入主营业务收入,还是营业外收入
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是计入主营业务收入,还是营业外收入
2018-09-17 11:33:10

你好,收到水电费时,借银行存款,贷其他业务收入,应交税费--应交增值税(销项税额),缴交水电费,借其他业务支出,应交税费--应交增值税(进项税额),贷银行存款
2019-05-13 22:51:22

管理公司收到自来水公司开具的普通发票的价税合计20万元,向业主收取水费21万元。
物业公司账务处理:
(1) 收到自来水公司开具的发票,支付水电费时:
借:主营业务成本 20万元
贷:银行存款/库存现金/应付账款 20万元
(2) 向业主收取物业水费并开具发票:
借:银行存款 21万元
贷:主营业务收入 20.39万元
应交税费-应交增值税 0.29万元
主营业务成本 0.32万元
计算应缴纳的增值税:(21-20)/(1+3%)*3%=0.29万元
2019-01-06 22:06:51

收到做收入,支付做成本。差额就是利润
2024-05-30 15:15:54

你好!票呢。是供水公司开给你们还是开给业主
2017-09-18 14:04:30
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