就是有一家企业4月份开了一张17个点的发票,然后税务局查到了,让那家公司重新开一张16个点的,重新开的哪一张在7月份的时候已经用银行缴税了,缴税明细是写明4月份的税,然后现在8月银行出现一笔退4月份17个点的税,这两笔具体要怎么做账呢
仰望星空
于2018-09-17 09:26 发布 681次浏览
- 送心意
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
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7月你们取得增值税专用发票,是调整申报到4月的?
2018-09-18 08:47:31

一般库存按品种核算的是需要总账明细账的,税务局查账一般要求有数量和金额
2019-09-26 11:06:58

发票 对应的 合同 付款记录 运输发票
所谓 发票流 合同流 现金流 运输流 一致起来就可以 最重要的是前三项
2020-07-02 10:44:06

你好,应当一致才是的
发票需要根据销售情况开具,做到发票信息与实际销售货物信息一致
是可以查到你们的
2019-03-22 08:36:45

你好,不需要的,在税控系统开好后,用A4纸打出来就可以
2020-08-03 17:16:07
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