[Image:{A13ACE83-0564-5973-5E04-1F629B9A82C7}.png]出口退税开具的0税率的发票申报的时候是不是要填写在免税货物这一栏
昊创
于2018-09-13 13:57 发布 637次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2018-09-13 14:00
您好,您是生产型出口企业还是外贸型出口企业,外贸型出口企业是免税一栏的,也就是18行,生产型的应该是免抵退税里面,也就是16行。
相关问题讨论

同学你好,1、2、3、4各种情况下,全部开具普通发票,税率都是0。
2022-05-31 17:49:14

您好同学
对的,您的理解是对的。
分录,我们用的是一系列的分录,我全写出来。
销售收入:
借:银行存款、应收账款或预收账款--XXX
贷:主营业务收入--出口销售
结转成本:
借:主营业务成本--出口销售
贷:库存商品--XXX
不可退税部分转成本:
借:主营业务成本--出口销售
贷: 应交税费-应交增值税(进项税转出)
出口退税:
借:其他应收款-出口退税或应收出口退税
贷:应交税金-应交增值税(出口退税)
2019-07-02 14:34:56

您好,您是生产型出口企业还是外贸型出口企业,外贸型出口企业是免税一栏的,也就是18行,生产型的应该是免抵退税里面,也就是16行。
2018-09-13 14:00:50

1、在基础数据采集里录入出口、进货信息;
2、生成预审盘去专管员那里预审(有的地方可以网上预审)
3、根据反馈回来的疑点调整录入
4、确认正式申报,打印进货、出口明细表和汇总表
5、生成正式申报盘,把单据装订;
6、去退税局申报
以上步骤一定要在出口后90天内的第一个纳税申报期内申报。
2021-07-23 21:09:10

出口日期是2018年的,到目前只能转内销
2019-06-11 11:42:54
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