送心意

梅老师

职称,注册会计师,税务师,中级会计师

2018-09-13 11:32

这个作为员工福利费摊销处理。

147 追问

2018-09-13 11:37

那我入账的时候是借:销售费用(餐劵)250000,货:递延收益250000.消费的时候借:递延收益,货:主营业务收入。这样做吗

梅老师 解答

2018-09-13 11:38

可以的,您的理解正确。

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相关问题讨论
这个作为员工福利费摊销处理。
2018-09-13 11:32:09
你好,计入其他应付款,后面还给他时,再冲掉。
2021-07-15 10:47:39
你好 不能随意撤资的。 借银行存款贷实收资本-某股东。 转出来就要挂借其他应收款-某股东贷银行存款 要还回去的。
2020-03-02 14:24:00
借;银行存款 贷;实收资本 资本公积
2017-05-24 09:16:28
你好! 房子用历史成本记账
2020-05-10 08:35:58
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