送心意

梅老师

职称,注册会计师,税务师,中级会计师

2018-09-13 11:32

这个作为员工福利费摊销处理。

147 追问

2018-09-13 11:37

那我入账的时候是借:销售费用(餐劵)250000,货:递延收益250000.消费的时候借:递延收益,货:主营业务收入。这样做吗

梅老师 解答

2018-09-13 11:38

可以的,您的理解正确。

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相关问题讨论
这个作为员工福利费摊销处理。
2018-09-13 11:32:09
你好,学员,你说的是那个公司的账的
2022-02-20 13:22:27
您好 借:无形资产 300000 贷:实收资本 250000 贷:资本公积 50000
2022-11-19 20:29:58
你好 借:固定资产等等100 000,贷:实收资本或股本 100 000
2022-06-26 14:48:52
借:固定资产20000 贷:实收资本20000
2022-06-18 08:49:42
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