6月开了工程发票648650.61 七月开了负数发票-648650.61对应的正数的发票是6月的。凭证分录怎么写呀?
哈哈CC陈
于2018-09-13 10:46 发布 515次浏览
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牛老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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老师。6月预缴的税款预缴了。计提和预缴的不同。为什么?
2018-09-13 11:02:43

你好,凭证和6月份一样只是把数字全部改成负数就可以了。
2018-09-13 10:58:57

负数发票
借,应收账款等,负数
贷:主营业务收入,负数
应交税费~增值税,负数
正数发票
借:应收帐款
贷:主营业务收入
应缴税费~增值税
2019-08-07 18:31:51

丢失的发票要先去税局进行挂失,然后再看税局要怎么进行处理。
2019-06-24 14:51:32

您好,分录,借:应收账款等科目,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。
2017-04-02 19:40:46
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