APP下载
小燕子
于2018-09-12 08:42 发布 1010次浏览
老江老师
职称: ,中级会计师
2018-09-12 08:43
你好,可以这么做,也可以借记预付账款!
小燕子 追问
2018-09-12 08:47
实际收到的汽车票款要比银行付的要多,借:固定资产,贷:应付账款(冲之前银行付的款)贷:其他应收款,这样对吗?
老江老师 解答
2018-09-12 08:48
是的,实际多出的,列应付款或银行直接支付!
2018-09-12 08:49
付的汽车保险费,也是先付款后有票,也可以和上面一样做分录对吗?
2018-09-12 08:50
一样的,但一般不做分录,等发票来了之后,一并处理(这个票到手的时间短)
2018-09-12 08:53
银行付款和拿到票不在同一个月,付款的银行存款账可以不做账吗?老师
2018-09-12 08:54
可以,当月银行余额调节表做一个调整即可 但,如果跨月,还是先做预付款
2018-09-12 08:56
我做的借:应付账款,贷:银行存款,可以吗?
2018-09-12 09:05
可以的,只是往来科目!
2018-09-12 09:08
一般预付账款不多的,可以做应付账款也对的是吗老师
2018-09-12 09:10
可以的,没问题,时间短,很快就平了!
2018-09-12 09:13
收到票,借:固定资产 贷:应付账款(冲之前银行存款付的款做的分录) 贷:其他应收款(不够的用老板的往来冲), 对吗老师
2018-09-12 09:14
是的,分录正确,没问题!
2018-09-12 09:16
往来账是要做平的对吗?不能有余数?
2018-09-12 09:17
这个,要根据实际情况
2018-09-12 09:20
好的谢谢老师
2018-09-12 09:23
不用谢,祝工作愉快 !
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。
老江老师 | 官方答疑老师
职称:,中级会计师
★ 4.99 解题: 34811 个
应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)
小燕子 追问
2018-09-12 08:47
老江老师 解答
2018-09-12 08:48
小燕子 追问
2018-09-12 08:49
老江老师 解答
2018-09-12 08:50
小燕子 追问
2018-09-12 08:53
老江老师 解答
2018-09-12 08:54
小燕子 追问
2018-09-12 08:56
老江老师 解答
2018-09-12 09:05
小燕子 追问
2018-09-12 09:08
老江老师 解答
2018-09-12 09:10
小燕子 追问
2018-09-12 09:13
老江老师 解答
2018-09-12 09:14
小燕子 追问
2018-09-12 09:16
老江老师 解答
2018-09-12 09:17
小燕子 追问
2018-09-12 09:20
老江老师 解答
2018-09-12 09:23