送心意

老刘

职称,高级会计师,中级会计师

2018-09-11 15:16

利润表中管理费用是本年数或者本期数。但是科目余额表不一定。

147 追问

2018-09-11 15:18

为什么劳务成本那里对上了?

老刘 解答

2018-09-11 15:21

我认为是你选择的期间不对。你再核实一下

147 追问

2018-09-11 15:25

差的那个钱是一个办公费,这个钱我们打错了,然后退回来的分录是借银行存款,贷管理费用,办公费,是不是这个错了

老刘 解答

2018-09-11 15:27

记账其实没错,不过你这样记账 借:管理费用 负数  借:银行存款

147 追问

2018-09-11 15:32

老师,我核查了,这有没有什么办法改啊

老刘 解答

2018-09-11 15:37

把那个凭证改为 借:管理费用 负数 借:银行存款

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相关问题讨论
你好;你看看是否有明细对不上; 看管理费用是否有贷方的金额 
2024-04-10 09:18:17
您好,您要看看哪个没有放进去,差多少,这个应该很好找吧
2022-01-21 21:17:48
你好,可以把问题完整的列出来吗 如果我无法回答,其他老师也可以看到的
2022-06-14 17:05:27
你好!这个估计是有负数导致的
2024-03-18 09:36:13
你好,就是因为你把管理费用红冲了,你放到了贷方才会影响的,不一致,如果你放到借方负数的话,就不会出现这个情况
2022-05-16 09:44:03
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