- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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同学你好
什么时候汇算清缴的
2022-07-07 16:33:01
您好!你跟销项正数一样做分录,只是金额写负数。
成本也要反结转回去。
2018-09-11 14:04:19
你好 借 库存商品-暂估 贷 应付账款-暂估 结转成本 借 主营业务成本 贷 库存商品-暂估 实际收到负数冲掉就可以了。
2020-06-27 11:45:30
你好同学,
借劳务成本
贷应付职工薪酬
银行存款等。
希望帮到您!如满意请给予五星好评谢谢
2022-05-06 23:53:31
您好,您这个是什么意思。
2022-03-26 13:44:09
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