第一图是所属期是7月,于8月申报时已交税。第二张图所属期是8月,想问的是在8月所属期内第25行有数据正好所属期是7月应交的税,这笔税款在8月申报期内已经申报且交税。那么在所属期为8月,申报期为9月的现在,这样正常吗?不理解这些逻辑关系,指导
安安
于2018-09-11 11:33 发布 883次浏览


- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2018-09-11 14:20
当月增值税申报表里面,期初未交税额,是上月应缴纳的增值税额,然后本期申报缴纳,你想你7月增值税申报期,是在8月15号之前申报并缴纳,所以你7月产生的应纳税额24行的数据,是7月的应纳税额,在9月申报8月的增值税时,7月分24行的数据就是体现在8月增值税申报表中的25行,
相关问题讨论

学员你好,
零申报的话,不需要交税呀。
2018-12-03 12:19:18

您好,申报成功了。
2017-04-19 22:45:01

提前开票,就是需要提前确认收入,并交税款处理,对申报必须是开票的当月确认收入并且申报收入处理
2017-11-29 15:42:20

当月增值税申报表里面,期初未交税额,是上月应缴纳的增值税额,然后本期申报缴纳,你想你7月增值税申报期,是在8月15号之前申报并缴纳,所以你7月产生的应纳税额24行的数据,是7月的应纳税额,在9月申报8月的增值税时,7月分24行的数据就是体现在8月增值税申报表中的25行,
2018-09-11 14:20:20

你好
你之前多退了吗
个人所得税的吗
2022-03-05 10:27:23
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