在做6月材料入库入多了,6月和7月已做账,而且成本领料也领了,实际是没那么多库存的,只因入库时入多了,现在才发觉错了,应该怎么处理这些账务呢?

温馨
于2018-09-11 08:47 发布 972次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-09-11 08:49
你好,你需要把之前多入库的金额做相反分录冲销才是的
借;应付账款等科目 贷;原材料
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你好,你需要把之前多入库的金额做相反分录冲销才是的
借;应付账款等科目 贷;原材料
2018-09-11 08:49:14
是的。同学。首先做财产清查。然后实存和账存有差异,先调整账务
2019-04-25 15:25:29
材料入库,出库再入成本的
2018-06-20 09:37:01
你好,之前做原材料入库是没有发票的?
2019-07-11 20:33:10
最好通过应付账款过度一下吧
2017-04-11 16:03:12
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2018-09-11 09:23
邹老师 解答
2018-09-11 09:33