送心意

程小峰老师

职称中级会计师,CMA,高级会计师,税务师

2018-09-10 14:23

您好!先计入待摊费用,然后每月分摊一点:借:预付账款 6万   贷:银行存款/现金  6万,每月分摊:借:管理费用 6万/月数   贷:预付账款 6万 /月数。我这里的月数,可以是12个月,或者24个月。

追问

2018-09-10 14:50

做待摊费用,不用做一笔有待摊的费用吗,我这里是直接付了5万多的银行存款的,95%的钱,剩下的5%到时候再付。

程小峰老师 解答

2018-09-10 16:25

您好!都先计入预付账款,等发票回来了再开始摊销。

追问

2018-09-10 16:52

老师,我有发票了,付了95%的款、

程小峰老师 解答

2018-09-12 15:16

您好!将发票金额入账待摊费用,借方待摊费用   贷方95%为银行存款或者现金,剩余未支付部分是应付账款。

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您好!先计入待摊费用,然后每月分摊一点:借:预付账款 6万 贷:银行存款/现金 6万,每月分摊:借:管理费用 6万/月数 贷:预付账款 6万 /月数。我这里的月数,可以是12个月,或者24个月。
2018-09-10 14:23:41
可以做分录 借销售费用…提成工资 贷银行存款
2020-06-06 10:18:52
这个有发票才能列支成本和福利费开支
2019-08-23 16:57:46
借:主营业务成本--低值易耗品 贷:银行存款等
2018-08-13 16:19:30
你好!记入销售费用
2022-01-11 15:39:02
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