送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-09-10 11:56

你好,只需要根据增值税应纳税额结转 
并不需要把进项,销项余额结平的

贾布丁 追问

2018-09-10 12:12

老师,帮我看一下,这样处理正确吧

邹老师 解答

2018-09-10 13:24

你好,是的,是这样做账务处理的

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相关问题讨论
你好,只需要根据增值税应纳税额结转 并不需要把进项,销项余额结平的
2018-09-10 11:56:08
您好,需要结转进项和销项,到“应交税费——未交增值税”的
2019-04-15 16:29:20
同学您好,不一定, 如进项10万 >销项3万,不需记账,如进项3万 <销项10万,则应交7万,转出未交增值7万即可1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)7 贷:应交税费-未交增值税7 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税7 贷:银行存款7
2023-05-26 12:15:34
你好,平时按月处理了,年末就不必再处理
2019-06-25 09:38:05
你好,月末不需要结转。
2019-02-13 17:28:20
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