公司股东向公司借款20万,如果每个月收1000利息,我 问
那个是啊1000/1.06*0.06计算增值税 答
老师,我公司一般纳税人,上期留抵137.62元,待认证进 问
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税7293.35 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税7293.35 贷:银行存款 答
老师你好,我们是一般纳税人公司,如果月底了其他应 问
那个是有风险的哈 答
老师好,供应商给A公司开票200万走账的,现在供应商 问
两种走账方式均有极高风险,核心要点如下: 无真实业务开票属于虚开增值税发票,涉刑事 %2B 行政责任。 资金流绕个人账户周转,与发票流不一致,触发税务稽查。 大额私转公 / 公转私易被认定为洗钱、个税疑点,法人需担责。 答
半路拉手,新建账从 1 月开始,结账时显示试算不平衡 问
不是用最近一期科目余额表的余额建的期初 ? 答
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新公司8月份新参保,但是社保缴费通知单是9月份才出来,也就是在9月份才缴纳8月9月的社保,现在做8月份的账的时候,社保不需要做进去吧
这个月的社保,下个月几号社保局发社保通知单?发了以后再转账,具体转账时间是什么时候?下个月发的社保通知单上面写的所属期是上个月吗,就是12月发的11月的社保通知单上显示的所属期是11月,是这样吗
我们公司人事9月份有个员工离职,未办理社保退工,造成工资表3人,社保交了4个人,然后上个月我就按工资表计提了工资及社保缴纳通知单计提了社保,现在是工资和社保对应不上,应该怎么做账务处理?







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