送心意

钟老师

职称中级会计师,初级会计师,注册会计师,税务师

2018-09-09 18:51

先计入预收账款,有票后转费用。

辣辣 追问

2018-09-09 19:39

请问老师,在收到专用发票时记了应交税费,然后月底抵扣的时候还要做一笔分录吗?

钟老师 解答

2018-09-09 19:43

不需要,直接看应交税费的余额,看是否需要缴纳增值税,需要就用银行存款,不需要就留到以后期间抵扣。

辣辣 追问

2018-09-09 19:53

老师,由于电子税务局有数据同步,上面直接根据公司开出多少发票,以及当月认证了多少发票来缴纳增值税,这个如果和做账的数据没对上会怎么样呀

辣辣 追问

2018-09-09 20:04

请问老师,有一些没收到发票的先记了主营业务成本,想等收到发票后再冲减成本,还是等收到发票后再记成本比较好呀?

钟老师 解答

2018-09-10 08:18

一定要对上,你开出多少票就要入多少收入。

钟老师 解答

2018-09-10 08:18

收到票再冲减主营业务成本。

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相关问题讨论
先计入预收账款,有票后转费用。
2018-09-09 18:51:40
你好!你具体分录是怎么做
2018-03-21 16:30:51
你好 应该冲减之前计入损益的保险费 之前是计入管理费用的就冲减管理费用
2020-11-05 14:56:20
你好 充值加油卡先入预付账款 油卡消费加油后收发票做费用
2018-12-12 11:11:45
可以,借管理费用负数,借银行,贷预付账款,这样
2020-12-02 09:13:15
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