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辣辣
于2018-09-09 18:50 发布 2752次浏览
钟老师
职称: 中级会计师,初级会计师,注册会计师,税务师
2018-09-09 18:51
先计入预收账款,有票后转费用。
辣辣 追问
2018-09-09 19:39
请问老师,在收到专用发票时记了应交税费,然后月底抵扣的时候还要做一笔分录吗?
钟老师 解答
2018-09-09 19:43
不需要,直接看应交税费的余额,看是否需要缴纳增值税,需要就用银行存款,不需要就留到以后期间抵扣。
2018-09-09 19:53
老师,由于电子税务局有数据同步,上面直接根据公司开出多少发票,以及当月认证了多少发票来缴纳增值税,这个如果和做账的数据没对上会怎么样呀
2018-09-09 20:04
请问老师,有一些没收到发票的先记了主营业务成本,想等收到发票后再冲减成本,还是等收到发票后再记成本比较好呀?
2018-09-10 08:18
一定要对上,你开出多少票就要入多少收入。
收到票再冲减主营业务成本。
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钟老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师,税务师
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2018-09-09 20:04
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2018-09-10 08:18
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2018-09-10 08:18