送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-09-07 16:35

您好!你可以先做。如果后面确实有问题,再冲减。

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相关问题讨论
您好!你可以先做。如果后面确实有问题,再冲减。
2018-09-07 16:35:03
您好,应该是记录其他应付款不应该作废
2022-01-28 14:55:08
借其他应收款贷库存现金1200, 借销售费用、差旅费1000 库存现金200 贷其他应收款1200
2022-11-23 21:33:08
您好这是属于典型的虚开性质,就是用发票充报销费用,现在税局系统监控这么严,我理解尽量规避
2025-11-08 21:11:23
您好,没有发票可以正常做账,只是不能税前扣除,年度汇算清缴时调整应纳税所得额,交企业所得税
2020-06-11 10:25:10
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