送心意

牛老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-09-07 10:27

可以放到后面,认证的月份做账。几个月不夸年影响不大,跨年审计会提账务处理,收入成本确认不规范。

☆~静 追问

2018-09-07 10:32

有一张发票是6月份收到的,到现在还没有认证,如果我现在不认证,要做帐的话,具体分录是怎么的     借:管理费用 (维修费)应交税费-应交增值税(待认证进项税额)贷:银行存款(现金    应付帐款)是这样吗

牛老师 解答

2018-09-07 10:42

可以,等认证时,再转入进行税额,就可以了

☆~静 追问

2018-09-07 10:46

认证抵扣时  借应交税费-应交增值税-进项税额    贷:应交税费-应交增值税(待认证进项税额)  是不是这样呀

牛老师 解答

2018-09-07 11:15

是的,就是从待抵扣过一下

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