送心意

李老师

职称中级会计师

2015-11-27 11:09

去年我公司在对方公司采购一批钢材,对公给对方办的款,后来因为疏忽一直没有催发票,结果今年我公司对账发现对方未给我公司开具发票。结果找到对方当时的销售员,销售员回复公司已经注销了。我该怎么办。发票还能要回来吗?

李老师 解答

2015-11-27 11:43

要不回来了,人家已经注销了

上传图片  
相关问题讨论
你说的是还有没有抵扣完的进项吗,可以申请退税
2020-07-01 19:59:39
你好,申请退税就可以的啊
2020-03-12 15:17:43
你好,这个要注销的话你可以开一张销项冲掉的,或者是留抵税额一般不退,存货等处理销售的税金也不用缴纳了。
2021-12-06 20:21:38
去年我公司在对方公司采购一批钢材,对公给对方办的款,后来因为疏忽一直没有催发票,结果今年我公司对账发现对方未给我公司开具发票。结果找到对方当时的销售员,销售员回复公司已经注销了。我该怎么办。发票还能要回来吗?
2015-11-27 11:09:07
可以先把进项发票勾选认证了,然后填在表二填在进项税额转出那里就可以,或者是你形成留底,然后去税务局申请退税。您好同学,
2022-03-29 17:32:11
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
  • (行政单位)我单位交个税把职工的奖金多报了,然后做

    您好, 借:银行存款 贷:其他应付款 支付给员工再做相反的分录

  • 公司有盈利一定要提法定盈公积吗

    是的 计提的盈余公积超过了注册资本50%的,不用

  • 12月结账后本年利润的余额,全部结转到利润分配-未

    你好在结转完所哟有的损益类科目后再结转本年利润得

  • 老师,公司今年成立的,员工第一个月社保因为转出晚

    同学你好,本来是要还给子公司的,现在子公司注销了,那么,你们就直接冲销工资费用吧 借:其他应付款 贷:管理费用

  • 老师,请问我这个如何做会计分录呢

    如果你是总包方 / 发包方(付款方): 确认本期应付工程款(计入成本) 借:工程施工 —— 分包工程(或在建工程) 12,028,726.00 贷:应付账款 —— 分包单位 12,028,726.00 扣除各类款项(冲减应付) 借:应付账款 —— 分包单位 281,263.71 贷:其他应付款(税费 / 管理费等) 281,263.71 实际支付款项(本期实付 299,999.00) 借:应付账款 —— 分包单位 299,999.00 贷:银行存款 299,999.00 如果你是分包方(收款方): 确认本期应收工程款(计入收入) 借:应收账款 —— 总包单位 12,028,726.00 贷:主营业务收入(或工程结算) 12,028,726.00 确认扣除款项(冲减应收) 借:税金及附加(税费)/ 管理费用等 281,263.71 贷:应收账款 —— 总包单位 281,263.71 收到实际付款 借:银行存款 299,999.00 贷:应收账款 —— 总包单位 299,999.00

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...