- 送心意
何老师
职称: ,注册会计师,中级会计师,税务师
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你好,,计提工资按照应发工资金额,个税通过其他应付款
2018-09-06 11:21:52
你好 借管理费用-年终奖贷应付职工薪酬-年终奖 借应付职工薪酬-年终奖贷银行存款
2020-02-19 15:39:15
你好 发放的时候做贷方应交税费-应交个人所得税 1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金 参考这个来做
2019-06-25 10:57:27
借管理费用工资
贷应付职工薪酬工资
2021-10-21 13:14:42
这个要主营直接相关人员工资做劳务成本/管理费用 贷应付职工薪酬 工资,你看下面截图 发工资扣个税,这个计提个税,
2020-05-21 19:53:59
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