单位7月份有个未开发票的收入22000,7月份已确认收入并缴纳税款,但9月份对方又要发票了,可以给对方补开发票吗,申报时怎么填列申报表呢?
水杯子
于2018-09-06 11:14 发布 594次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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您好!这个你要跟税务局说了,税局同意了才可以,不然你要重复交税了。
2018-09-06 11:20:07

你好,未开具发票一栏填写负数,然后开具发票的一栏填写证书。
2021-06-07 10:32:53

你好,冲减未开票收入,按重新开票收入计入缴增值税
2019-04-27 21:17:27

你好!做到当前月就可以
2018-06-13 11:01:47

是的,这部分补开发票的金额可以确认当期的收入再去申报。但你需要把未开票收入之前计入应收账款的科目做出相应的调整,将其中的增加部分转入本期收入,补开的发票之后会有相应的现金流入,所以应收账款也需要相应减少。
2023-03-22 16:56:23
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