上个月开了一张票,税率是10缴纳税费29145 537,已经申报,后来发现税率是3,应缴纳8749.66,多交了2万多,本月反向冲红以后又重新做了一个税率为3的正确收入分录,现在报表上的销项是借方两万多,也就是多交的这部分税款,这个月我应该怎么在申报表上体现这个多交的税款呢?
小闹钟!
于2018-09-06 09:58 发布 738次浏览
- 送心意
答疑何老师
职称: 注册会计师
相关问题讨论

已缴税款那里填写多缴为负数的那里
2018-09-06 15:25:09

借:相关成本费用 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),进项附表那有专门填进转出的栏次
2020-04-11 11:37:04

按照应发工资填写
2018-07-11 17:12:36

做营业外支出,这个不能税前扣除
2019-04-03 13:59:48

你好,缴纳时借:营业外支出贷:银行存款
退回时借:银行存款 贷:营业外支出
2017-06-20 09:40:01
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