老师,材料入库了,与车间领料时,入账的单价应该都是 问
同学你好,我给你解答 答
请问,未实缴股权转让,固定资产占总资产85%,所有者权 问
您好,这个按转让价减去实缴数 答
老师好!想问下,已抵扣的发票,现需折扣,需红冲重开,账 问
开负数发票红冲就原分录红冲,取得新发票后重新做成本费用账 答
老师,我们公司借给另外一个公司一笔钱,然后开了利 问
那个是计入其他业务收入 答
老师,给员工的离职补偿金怎么做分录啊,谢谢 问
您好,计入 管理费用-补偿费 答

老板上个月说是欠款还没付,然后计入了应收账款然后这个月他和说那个不是欠款,钱上个月已经收到了,那么本月应该怎么调分录?
答: 那收到的款做到什么科目去了
有个工程我已经交完税但是款是下个月才打过来,计入应收账款么?分录怎么写?
答: 你好 缴税的时候 借;应交税费 贷;银行存款 提供服务收入 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 收到款项 借;银行存款 贷;应收账款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,有一个客户上次买我们的产品5000元,当时未结账,我们入账时记入应收账款。今天该客户用5000元的加油卡来抵债。请问分录怎么做?
答: 可借管理费用-汽车使用费或油费 贷:应收账款

