送心意

何老师

职称,注册会计师,中级会计师,税务师

2018-09-05 16:06

你好可以这样处理的

上传图片  
相关问题讨论
你好可以这样处理的
2018-09-05 16:06:50
你好 用 应付账款 采购商品和服务 未付款用应付账款 
2022-03-15 19:35:06
这个是要单独核算的。借:库存现金等 贷:其他应付款--订金 支付法人的垫款,可以再做 借:其他应付款--法人 贷:库存现金等
2018-10-29 17:29:00
您好,借:固定资产 进项税 贷:其他应付款,这样往来就平了
2023-11-29 16:36:11
你好 购买时借:固定资产,贷:银行存款(零余额帐户用款额度)
2022-02-27 09:36:46
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...