老师收到出口退税,挂其他应收分录,完整分录是什么 问
借,其他应收款、出口退税, 贷,应交税费,应交增值税、出口退税。 借,银行存款, 贷,其他应收款、出口退税 答
老师,我们老板有个建筑公司是在事务所代账的,我做 问
有风险:个税重复申报需补税、涉虚列成本 / 虚构劳动关系,税务稽查会牵连你; 对你影响:补个税、配合调查、影响征信 / 贷款; 拒绝借口:“税务系统会预警两处工资,需合并补税,还可能影响公司税务信用和我个人房贷 / 征信,没法提供建筑公司考勤合同,怕被稽查添麻烦”。 答
老师好,请问我退款给对方公司后,我的账务处理具体 问
超出部分调整管理费用就行 答
收到客户的款,转错,需要退回怎么做账 问
您好,这种一正一负的,不需要做账 答
发票开了6600,现在对方要求退180,那是我们直接公户 问
直接公户退180给对方,发票红冲,再重新开具6420, 答

八月底的费用九月份报销 已经用银行存款打了钱做账是做八月底的还是九月初的
答: 银行转账是9月的话,可以处理在8月
在做内账报销1000元做账:借:费用类科目1000元,贷:银行存款1000元,外账报销5000元借:费用类科目5000元,贷:银行存款5000元,中间有4000元的差额,我的问题是:银行存款数对不上怎么处理?(因为实际银行存款支付1000,但是外账银行存款账面报销5000)
答: 你好,那绝对有一笔是错的,银行发生额就只有一个数,怎么有1000和5000,做账都是根据银行发生额做的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,请教个问题,把我饶糊涂了,我上个月报销费用,之前预支了200结果花超了100,报销费用时出纳说库存没钱,结果刚好这次报销费用是100出纳就把这次的钱和上次欠我的钱一起用银行存款付给了我,!出纳只是在我这次报销100元的单子上贴了银付的200元报销单就当作报销了200元拿给会计做账,怎么做账啊?
答: 上月 借:相关费用 200 贷:现金100 其他应付款 100 本月 借:相关费用 100 其他应付款 100 贷:现金 200






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挽梦亦清歌 追问
2018-09-05 14:19
辜老师 解答
2018-09-05 14:25