送心意

张伟老师

职称会计师

2018-09-05 09:52

麻烦哪位老师解答一下。要不3000直接退票给对方?

张伟老师 解答

2018-09-05 16:44

可以先做成应付款,然后汇算清缴时做成营业外收入缴纳所得税

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相关问题讨论
借;预付账款 贷;银行存款 借;原材料 应交税费(待抵扣进项税额) 贷;预付账款
2017-12-26 11:34:09
麻烦哪位老师解答一下。要不3000直接退票给对方?
2018-09-05 09:52:24
您好!您可以做暂估入账。借:原材料(暂估价) 贷:应付帐款(暂估价)
2016-03-15 14:23:25
你好 是的 你做的分录正确
2019-04-10 10:32:25
你好,你是说认证期已过对吗?
2018-04-02 09:20:03
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