上个月的会计凭证全部做完了,月底结账时,应收模块和应付模块如何核对会计凭证的科目、金额 是否录入正确?(是要看勾稽关系吗?怎么看)
迈着猫步的阳光
于2018-09-04 11:19 发布 1684次浏览
- 送心意
张蓉老师
职称: 中级
2018-09-04 11:39
您好,凭证做完后,查看下试算平衡表是否平了,将应收应收的明细账导出与手工应收应付明细表中核对余额,实际工作中应收应付容易出错的地方在于冲应收应付时可能选错明细科目,所以需要与手工应收应付明细表核对余额。
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您好,凭证做完后,查看下试算平衡表是否平了,将应收应收的明细账导出与手工应收应付明细表中核对余额,实际工作中应收应付容易出错的地方在于冲应收应付时可能选错明细科目,所以需要与手工应收应付明细表核对余额。
2018-09-04 11:39:20
你好,就是后面做更正分录就可以了。
2023-08-09 13:56:36
你好,因为转账支票的资金是通过银行账户支付,所以贷方是 银行存款 科目
2022-03-31 11:10:06
如果你可以反结账的,可以反结账修改
2018-11-30 15:22:55
你是什么财务软件?应该咨询下财务软件售后的
2019-12-31 13:35:28
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2018-09-04 11:59
张蓉老师 解答
2018-09-04 12:30