老师,这个题为什么不把23年的应收应付抵消抄写到2 问
因为合并报表是每年重新编制的,不是在上年基础上延续,所以2024年需要重新抵消当年的内部应收应付余额(380万),而不是直接抄2023年的500万。 答
请问本月员工工资有0申报的,专项附加赡养老人扣15 问
你好,他需要抵扣就填写,不抵扣的话可以不用填写,不清楚他以后的月份的工资是什么情况 答
想咨询下,A 有限公司投资了C 合伙企业,工商上查询 问
您好,要先做工商变更,然后再转钱到C公司 借:银行存款 贷:实收资本 答
投资性房地产需要缴纳的房产税,土地使用税,计提时 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您好老师,请问成本流程,不管用品种法,分步法或分批 问
对的是的,是这么操作 答

老师,请问我司有笔500万的正在摊销的费用,我司是分期付款,对方公司这个月开了100万的进项发票给我司,我司已抵扣税款,请问之前摊销的费用需要调整吗?
答: 您好!你之前是按500万摊销的吗?
当月抵扣的进项发票可以不在当月做费用,在下月做吗
答: 您好,您进项税已经抵扣,费用如果不做账的话。那这个进项税就没办法做到账里了。 所以抵扣的当月应该入账了。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
员工发票费用还没有报销下来,但是进项发票本月已经交给我了,可以这个月先认证抵扣,下个月再报销费用,可以吗老师
答: 可以的 借费用,进项贷其他应付款








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