送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-09-03 07:18

你好,没拿到发票款已付可以借预付账款   发票已到贷应付账款,付款时不管付多少,借应付账款,余款就留在应付账款贷方

夏季King城 追问

2018-09-03 07:55

玻璃隔断总共10000元8月已收到10000元发票,实际支付3000元的分录:借应付账款10000;贷银行3000、其他应付款7000是这样吗?未收到发票的空调迁改费应付5000,8月支付2000,未收到发票,借预付账款2000,银行2000对吗?收到发票后怎么处理呢?

徐阿富老师 解答

2018-09-03 08:55

你好,1,我不知道你玻璃隔断是什么用做哪个科目,假设你在管理费用的,那么借管理费用10000,贷银行存款3000,贷应付账款(或其他应付款)     2,空调迁改的分录对的。

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你好,没拿到发票款已付可以借预付账款 发票已到贷应付账款,付款时不管付多少,借应付账款,余款就留在应付账款贷方
2018-09-03 07:18:29
你好!安装费不是太多的话就直接计入当期费用。空调记录固定资产合算
2016-07-07 17:10:41
你好,需要对方提供劳务费发票入账核算的 没有发票的支出汇算清缴需要按规定做纳税调整处理
2018-12-07 08:35:20
你好,请问具体业务是什么
2019-11-26 11:18:17
你好!可以计入固定资产,但是折旧不可以所得税前抵扣
2018-08-29 15:03:19
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