送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2018-08-31 16:08

不可以。会计期间是分开的,如果税务问,8月份怎么会有9月份的发票呢?那就解释不通了。

所以 建议你做预付账款,拿到发票再冲掉

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不可以。会计期间是分开的,如果税务问,8月份怎么会有9月份的发票呢?那就解释不通了。 所以 建议你做预付账款,拿到发票再冲掉
2018-08-31 16:08:06
借应付职工薪酬 福利费 贷银行,借管理费用 贷应付职工薪酬 福利费
2020-02-17 17:04:53
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
2016-12-30 15:55:19
你好 维修金额大的吗 不大直接做福利费
2020-07-24 11:31:52
借;待摊费用 贷;银行存款等科目
2016-11-23 14:20:37
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