老师,请问其他应收或其他应付是负数,怎么调整 问
不需要做账调整,只是做报表的时候负数的余额调整到对方科目反应 答
公司做员工宿舍,这个打井的费用计入管理费用还是 问
你好,这个金额有多少。 答
建筑公司和甲方签订的总合同A缴纳印花税,然后把A 问
要,B合同还要再次缴纳印花税 答
老师:员工收了公司营业款没有存回公司,公司去法院 问
你好,这个没有什么影响,不用担心。 答
老师,个体工商户一直是定核征收,5月份开了15万的安 问
你好核定的金额是多少啊 答

老师,公司给别人代加工,收加工费,需要自己买包材,这个怎么做账呢
答: 你好 借;生产成本 贷;原材料 应付职工薪酬等科目 借;银行存款等科目 贷;主营 业务收入 应交税费 借;主营业务成本 贷;生产成本
委托别人加工费专票没有收到,要过2个月才开,我现在做账,暂估委托加工物资-人工费,收到票冲暂估,整个过程怎么做啊
答: 你好 1.暂估加工费 借委托加工物资-加工费贷应付账款或者银行存款 2.收到发票 按前面暂估分录 红字冲掉 ;3.在做一笔 借委托加工物资-加工费 进项税 贷应付账款或者银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
加工费1月先付了,2月开增票,1月怎么做账
答: 你好,你是哪一方呢 ?

