@朴老师,充值会员196,本次吃饭实付273,另外还有40块 问
只报销273 元,会员卡扣的 40 元是预存抵扣,无实际现金支出,不报 答
弥补以前年度亏损能弥补几年?含本年度吗?比如我26 问
可以弥补前5年的亏损 答
公司有一张去年24年的劳务专用发票,开发票的这家 问
借以前年度损益调整贷应交税费,应交增值税进项转出, 对方不交税要把这个发票抵扣所得税吗? 答
老师,我们这个月,销项额为20万,进项额在5万,税会怎么 问
那么需要交的增值税就是20-5=15万 答
老师11月交了12月和明年2月的房租 发票也收到了 问
借:预付账款 贷:银行存款 借:管理费用 贷:预付账款 答

老师,我们有笔费用,发票是一个季度的费用126万,付款付了两个月84万的,我想费用摊入三个月,这会计分录怎么做?
答: 付款先计入预付账款 然后根据受益期摊销计入各月
老师,我们公司租赁别家公司的库房1年,费用为5万元,发票和银行付款回单贴在一起入账吗,还有会计分录该怎么写
答: 可以,租赁费最好按月分摊 借预付贷银存 借管理费用贷预付,按月分摊
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
支付1年房租(201912-202011房租)没收到发票会计分录是:借:预付账款 贷:银行存款收到发票会计分录是:借:?贷:?每月摊销会计分录:借:管理费用贷:预付账款
答: 收到发票时每月的摊销分录是正确的







粤公网安备 44030502000945号


