送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2018-08-30 10:39

你好! 
当月工资,次月发放

蒋飞老师 解答

2018-08-30 10:40

按规定,需要月底计提的。 
年末应付职工薪酬正常是有余额的

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相关问题讨论
你好! 当月工资,次月发放
2018-08-30 10:39:29
是的,一般都是当月计提次月发放。
2018-12-21 14:17:15
您好 可以6月份补计提 借:管理费用等 0.42 贷:应付职工薪酬 0.42
2019-06-18 10:36:13
举个例子,单位10号发上个月工资,6月份发5月份工资1W,然后提6月份工资1W。6月份两笔会计分录:借:应付职工薪酬--1W 贷:现金--1W ;借:管理费用--1W 贷:应付职工薪酬--1W;6月底应付薪酬余额是零正常。7月份实际发放6月份工资9000,并且以后一直是9000。7月份会计分录:借:应付职工薪酬--9000 贷:库存现金--9000,然后冲销上月多提的: 借:管理费用——1000 (借方红字) 贷:应付职工薪酬--1000(贷方红字),再计提7月:借:管理费用--9000 贷:应付职工薪酬--9000。 这样一来7月份应付职工薪酬 借方有余额1000,怎么办
2016-01-07 09:12:19
你好 借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资 。 月末结转 借本年利润贷 管理费用-工资
2020-07-13 15:23:01
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