老师,应付账款在借方有余额,年末要转到哪个科目呢 问
您好,这个转到营业外支出就可以 答
麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好,我给你解答 答
老师好,我发现我们小规模公司之前计提的工资都是 问
这个工资什么时间支付还是不支付 答
老师,我是小企业会计准则小规模纳税人,我想的是跨 问
用利润分配。未分配利润不会影响 答
两个个体户,经营者是同一人,2025年个体收入各是17 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

购进的福利费,会计分录借:管理费用-福利费 进项税额贷:库存现金借:进项税额转出贷:进项税额借:管理费用-福利费贷:进项税额转出这样对吗?
答: 您好!分录 借:管理费用-福利费 进项税额 贷:库存现金 借:管理费用-福利费 贷:进项税额转出 ,不需要填写第二笔分录。
福利费的进项发票不可以抵扣是吧?但是我们是不是需要先认证后进项税额转出?这个分录怎么做?
答: 你好!不可以抵扣的。不需要先认证的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
收到的福利费发票做账是直接做费用,还是做进项税额转出并且勾选平台上需要怎么处理
答: 你是收到福利费的专票么,在认证平台选择不抵扣,然后直接做账!现在平台有直接不抵扣功能,不需要抵扣了在转出!








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神奇小飞侠 追问
2018-08-29 15:18
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江老师 解答
2018-08-29 15:24