老师你好!我公司支付对方100万的货款,但是我只收 问
支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款 暂估入库规范操作 发票未到,已经收到货 借;库存商品 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 取得发票后冲对应进货数量暂估 借:应付账款-估价-供应商 库存商品/成本费用(暂估差额,无差额不管) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 价税合计 答
老师,你好,公司是小规模的建筑劳务公司,公司在2025 问
你好,当时这个普通发票交了增值税吗?你账上红冲收入再重新做一个收入就行 财务报表里面的营业收入,这个是不影响的。 答
老师,关于老板找票的问题,我还是有点不清楚,假如看9 问
同学,你好 请稍等一下 答
23年的所得税,23年的账目。24年5月退到对公户2万4 问
问题出在第二笔分录漏记 “贷:以前年度损益调整”,导致未分配利润少计 2.4 万。正确补做分录如下: 借:应交税费 — 应交所得税 2.4 万 贷:以前年度损益调整 2.4 万 之后需将 “以前年度损益调整” 余额结转至未分配利润,分录: 借:以前年度损益调整 2.4 万 贷:利润分配 — 未分配利润 2.4 万 做完这两笔,资产负债表 “未分配利润” 就能补回 2.4 万差额,实现平账。 答
你好老师,请问我们公司给产品拍摄照片,放到小红书 问
你好,这个你们是自己的商品,还是帮别人拍片。 答

老师,我公司相当于二手房东,出租写字楼,有个客户9-10月份都打了租金过来,但当时都没开过票,也没报过营业税,票是11月份一起开的,这样的话,9-10月份打过来的租金我是做预付账款呢?还是直接做收入,,12月份一起报营业税呢?
答: 9-10月份打过来的租金我是做预收账款,11月份开,11月份报营业税
老师,我公司相当于二手房东,出租写字楼,有个客户9-10月份都打了租金过来,但当时都没开过票,也没报过营业税,票是11月份一起开的,这样的话,9-10月份打过来的租金我是做预付账款呢?还是直接做收入,,12月份一起报营业税呢?
答: 你好!应该是预收账款吧你们收的。外账一般是按发票交营业税
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
公司购买写字楼,3年后交房,付的部分购房款可以借记预付账款,贷记银行存款吗
答: 是可以的啊 感谢您的提问,如果满意请给五星谢谢


Happyli 追问
2015-11-26 15:17
晓海老师 解答
2015-11-26 15:05
晓海老师 解答
2015-11-26 15:10