送心意

QQ老师

职称中级会计师

2018-08-28 18:00

你好。可以先做垫付款处理。在其他应付款科目下核算。

四毛呀 追问

2018-08-28 18:04

票是已经开过来了的 该怎么处理呢

QQ老师 解答

2018-08-28 18:06

你好,支付时借预付付账,贷代其他应付款。 摊销时借相关费用贷预付付账款就可以

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