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四毛呀
于2018-08-28 17:59 发布 715次浏览
QQ老师
职称: 中级会计师
2018-08-28 18:00
你好。可以先做垫付款处理。在其他应付款科目下核算。
四毛呀 追问
2018-08-28 18:04
票是已经开过来了的 该怎么处理呢
QQ老师 解答
2018-08-28 18:06
你好,支付时借预付付账,贷代其他应付款。 摊销时借相关费用贷预付付账款就可以
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QQ老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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四毛呀 追问
2018-08-28 18:04
QQ老师 解答
2018-08-28 18:06