送心意

李老师

职称中级会计师

2015-11-26 14:50

根据增值税专用发票: 
借:燃料  2700.10 
       贷:应付账款   2700.10 
 
结转时: 
借:生产成本-燃料  2700.09 
      贷:燃料  2700.09 
问下,为什么结转的金额和当时收到发票做账的金额不一样?还有那1分钱去哪里了?是分配到其他地方了么?

李老师 解答

2015-11-26 14:51

是账务登记错了吧

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相关问题讨论
例:1.月末结转收入类账户 2.月末结转费用类账户
2015-12-23 09:29:25
你的意思是要结转去年的账套吗
2020-03-24 16:16:39
您好 结转时候需要做会计分录
2019-09-04 07:41:55
你好,借非限定性净资产,贷管理费用等, ,借业务活动收入等 贷非限定性净资产
2019-07-03 18:45:16
结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
2019-02-11 20:06:35
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