送心意

QQ老师

职称中级会计师

2018-08-27 10:49

你好!只是问外账还是内账的处理?

77952198 追问

2018-08-27 10:50

内账的处理

QQ老师 解答

2018-08-27 10:55

你好!都是为你们单位工作,内账不用在区分了,按正常工资处理就可以

上传图片  
相关问题讨论
你好!只是问外账还是内账的处理?
2018-08-27 10:49:49
你好! 月底按应发工资计提 借:管理费用…工资 贷:应付职工薪酬
2019-09-11 18:53:02
内账可以不计提,发放时直接记入当期费用。 借管理费用 销售费用-工资 贷银行存款或现金
2017-08-02 12:22:45
借管理费用-工资贷应付职工薪酬 看你单位自己 建议计提
2020-02-27 21:20:02
可以直接做发放分录,再计入费用处理
2018-05-04 16:41:06
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...