- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2018-08-27 09:00
你好
借记 周转材料
贷记 管理费用
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你好
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2018-08-27 09:00:39

3-6月份的做管理费用
7-12月份的做预付,借预付贷银存,按月分摊借管理费用贷预付
2020-07-07 23:38:05

你好,这样做调整分录
借;预付账款,贷;管理费用
2019-12-07 15:23:58

那你们要给门店开发票的,都是独立核算的,没有发票没法摊销
2020-06-05 09:15:21

你好,要先计提,借管理费用--工会经费,贷应付职工薪酬--工会经费,
2019-07-08 11:06:55
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断翼の天使 追问
2018-08-27 09:10
老江老师 解答
2018-08-27 09:11