送心意

何老师

职称,注册会计师,中级会计师,税务师

2018-08-25 18:47

你好 
如果在原有销售的基础上,多要了50,开发票的时候,入账分录 
借:应收账款  50 
     贷:主营业务收入 
          应交税费-应交增值税-销项税

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你好 如果在原有销售的基础上,多要了50,开发票的时候,入账分录 借:应收账款 50 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税
2018-08-25 18:47:24
你好 首先这个不可以开票,因为你当时确认对方就是不要发票的 现在你可以折中,在其他未开票收入中,转一部分过来给他开票
2021-12-11 08:04:54
同学你好 计入研发支出就可以了,你有形式发票就行
2020-09-11 10:37:22
机床之前在固定资产吗
2020-04-01 10:06:25
没有开具发票出去就做无票收入
2017-01-20 10:57:58
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