老师您好,25年9月的企业所得税这个月退款,会计分录 问
直接这样做 退款,借:银行存款,贷:应交税费-应交所得税 结转,借:应交税金--应交所得税,贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整,贷:利润分配--未分配利润 答
老师6月份有笔款项客户不要了,借,预收100贷,营业外 问
把营业外收入改为主营业务收入 答
老师,我当月的进发票当月不抵扣,下月再勾选抵扣,怎 问
那么取得的进项计入应交税费-待认证进项 答
公司购买空调6000元,需要按月摊销还是一次性摊销? 问
可以直接计入费用的 答
买了几桶柴油送加工厂做货,这要怎么做账 问
您好,这个计入成本就可以 答

甲公司合同规定销售产品一批 专票上价款2万 税3200元 产品已发出 之前已预收购货单位5000元 预收款不足部分购货单位暂欠 老师分录怎么写呀
答: 你好 借;银行存款 贷;预收账款 5000 借;预收账款 23200 贷;主营业务收入 20000 应交税费-应交增值税(销项税额) 3200
老师,请问一下这里的900元销售折让,题目里面不是说将价格折让在销售新增的30件产品的合同价款中进行抵减嘛?(绿色标),但是下面解析这里(橙色标)是冲减已销售的60件产品的销售价格抵减,到底是冲减那个呢?能解释下嘛,分录可以做一下嘛?谢谢老师
答: 您好,可以把正规题目发过来吗
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师请问一下这里的900到底是冲减那个收入呢?前面说双方同意将价格在新合同价款中进行抵减下面解析又是说与前面与转销的60件产品有关,冲减已销60件的销售价格
答: 你好,那都得双方同意才能有折扣吧,但是在账务上处理,之前有瑕疵的商品是已经转出60件产品,而不是现在新增的30件商品,冲减的是之前的收入,而不是冲减现在30件商品的收入。一码归一码。






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