送心意

职称

2018-08-25 08:07

你好,差额体现在哪儿?是增值税申报时没有作“免税申报”吗? 
出口商品,是免税的,所以,我们申报时: 
1、单证不齐,一般是当月开票的外销收入,我们要做免税申报 
2、单证齐全,这里才是做退税申报的 
这二部分都要在增值税申报中申报

隐形的手表 追问

2018-08-25 08:32

老师,我看了下,开票了增值税确定了收入,但免抵退申报数据没有,所以产生了差额

隐形的手表 追问

2018-08-25 08:34

估计单证不齐

隐形的手表 追问

2018-08-25 14:54

老师,2月份外销发票开了,免抵退有部分没申报,产生的差额,增值税申报了,免抵退数据没有录入。

隐形的手表 追问

2018-08-25 14:56

是不是单证不齐,这是什么原因产生的。要哪些资料?还有这个差额,有时间限制不,麻烦老师解答下,谢谢!

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你好,差额体现在哪儿?是增值税申报时没有作“免税申报”吗? 出口商品,是免税的,所以,我们申报时: 1、单证不齐,一般是当月开票的外销收入,我们要做免税申报 2、单证齐全,这里才是做退税申报的 这二部分都要在增值税申报中申报
2018-08-25 08:07:56
同学你好 这个是主表
2021-11-02 10:56:08
你好,错了 小申报增值税再申报出口退税的
2020-01-04 11:37:47
您好同学 对的,您的理解是对的。 分录,我们用的是一系列的分录,我全写出来。 销售收入: 借:银行存款、应收账款或预收账款--XXX 贷:主营业务收入--出口销售 结转成本: 借:主营业务成本--出口销售 贷:库存商品--XXX 不可退税部分转成本: 借:主营业务成本--出口销售 贷: 应交税费-应交增值税(进项税转出) 出口退税: 借:其他应收款-出口退税或应收出口退税 贷:应交税金-应交增值税(出口退税)
2019-07-02 14:34:56
你好,这个可以的哦
2019-10-16 20:01:03
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