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李某某
于2018-08-24 11:04 发布 704次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-08-24 11:06
你好 借;银行存款 贷;预收账款 1872.76 借;预收账款 1782 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
李某某 追问
2018-08-24 12:27
老师: 前面的处理是借;银行存款 贷;预收账款 1872.76 后面是:借:应收账款 1782 贷:主营业务收入 1720 应交税费62 那现在怎么调整呢?
邹老师 解答
2018-08-24 12:46
你好 借;预收账款 贷;应收账款 1782 做这个调整分录
2018-08-24 12:49
老师:差额部分呢?就继续留在账上?
2018-08-24 12:50
你好,继续在预收账款贷方挂账就是了
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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李某某 追问
2018-08-24 12:27
邹老师 解答
2018-08-24 12:46
李某某 追问
2018-08-24 12:49
邹老师 解答
2018-08-24 12:50