送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-08-24 11:06

你好  借;银行存款  贷;预收账款  1872.76 
借;预收账款 1782   贷;主营业务收入   应交税费-应交增值税

李某某 追问

2018-08-24 12:27

老师: 前面的处理是借;银行存款 贷;预收账款 1872.76    后面是:借:应收账款  1782   贷:主营业务收入 1720   应交税费62      那现在怎么调整呢?

邹老师 解答

2018-08-24 12:46

你好 借;预收账款    贷;应收账款  1782 
做这个调整分录

李某某 追问

2018-08-24 12:49

老师:差额部分呢?就继续留在账上?

邹老师 解答

2018-08-24 12:50

你好,继续在预收账款贷方挂账就是了

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