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xue xue
于2018-08-23 10:31 发布 1179次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-08-23 10:42
您好!你支付的时候借其他应收款 贷银行存款就好了。 这个不会返回的了,返回也是相当于购货了。
xue xue 追问
2018-08-23 10:43
您好老师,支付的时候也会开发票给我们呢?也可以挂其他应收款吗?
宋生老师 解答
2018-08-23 10:44
你好!开的是什么名称呢
2018-08-23 10:49
是软件技术开发费,普票
2018-08-23 10:50
您好!那你先按发票内容计入,借管理费用-软件服务费等 贷银行存款等
2018-08-23 10:59
那后期,用商品抵这笔款项的时候怎么写分录呢?老师
2018-08-23 11:00
你好!后期他还会开发票吗?
2018-08-23 11:03
您好,老师,我们这次支付的1万会现在开发票给我们,后期成功的话,这一万会按价值折成商品的形式返还给我们,就不会开发票呀。。。我们总共就是支付这1万
2018-08-23 11:04
您好!其实严格来说,后期应该红字冲减这个服务费。然后再开货物发票给你们才对。
2018-08-23 11:06
您好,老师,这个作为我们的研发费用可以吗?因为我们公司是科研,这次也就是和别人合伙研发的意思
你好!根据发票来。发票是什么,就入什么。开的是研发,你就可以计入研发费用
2018-08-23 11:15
但是,老师,我的意思是后期这个研发费用支付的1万元,在后期研发成功符合要求,我们这个支付给对方的一万元,对方会以返还商品的形式给我们一万元等值商品,后期的这个会计分录?
2018-08-23 11:16
您好!上面说了,这个应该红字冲减这个服务费。然后再开货物发票给你们才对。 如果不这样,直接给货给你,你这1万又按发票入过研发支出了,就只能当对方白送给你们了。
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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xue xue 追问
2018-08-23 10:43
宋生老师 解答
2018-08-23 10:44
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2018-08-23 10:49
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2018-08-23 10:50
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2018-08-23 11:15
宋生老师 解答
2018-08-23 11:16